甘肅工程咨詢集團為貫徹落實全省“三抓三促”行動安排部署,做好公司內部審計監督工作,集團公司審計法務風控部成立專項審計工作組,對部分子公司開展經營管理和財務專項審計。
科學審計開好頭
專項審計工作組通過召開審前座談會、集中走訪調研、查閱資料等方式,充分了解被審計子公司內外部情況、治理現狀和財務管理水平等。通過對經營管理和財務專項審計,揭示公司治理、資金使用中存在的問題,保障重點業務流程和財務管理得到嚴格有效執行,資金使用安全合法,進而規范各子公司生產經營,從源頭上規避經營風險,提高子公司管理水平。
規范細查補短板
審計期間,堅持問題導向,突出審計工作重點,現場取證、分析研判,在關注資金賬面審計的同時,重點關注被審計子公司政策執行、“三重一大”議事制度、內控制度、人才建設、關聯方交易等情況,從治理、機制、制度層面揭示問題,充分發揮內部審計對經濟安全、健康運行的免疫功能,提出有針對性、可操作性強的審計建議,幫助被審計子公司進一步補齊短板,提高規范管理水平。
跟蹤督導促整改
集團公司專項審計工作組將做好審計成果轉化運用的后半篇文章,及時向被審計子公司進行審計結果反饋,建立問題整改工作臺賬,明確整改時限、責任人,進一步壓實審計整改責任,確保問題整改到位。堅持以審計促整改、以整改促發展,增強審計監督效能,助力企業合規管理。